|
|
Faktúra |
19015
|
potraviny pre ŠJ
|
8,60 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19029
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19030
|
vodné, stočne 2/2019
|
30,67 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19031
|
zabezpečenie chodu ŠJ 2/2019
|
250,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19032
|
update prog.vybavenia rok 2019
|
140,88 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19033
|
revízia komínov
|
76,20 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
Tibor Ondo-Eštok, Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19035
|
účtovnícke služby 2/2019
|
200,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19016
|
potraviny pre ŠJ
|
8,60 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19036
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
11.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19037
|
telekomunikačné služby
|
2,09 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19038
|
doplatok deň učiteľov
|
50,00 |
s DPH |
|
26.03.2019 |
Obec Vinné |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19039
|
vstupenky na kult.podujatie
|
115,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
Fann Production, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19040
|
plyn 3/2019
|
683,20 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
29.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19041
|
potraviny pre ŠJ
|
402,45 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
12.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19042
|
potraviny pre ŠJ
|
286,68 |
s DPH |
|
07.03.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
25.03.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19017
|
potraviny pre ŠJ
|
97,48 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19014
|
potraviny pre ŠJ
|
19,82 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
08.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19009
|
potraviny ŠJ
|
108,13 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
20.02.2019 |
02.03.2019 |
|
|
Faktúra |
19020
|
elektrina 1/2019
|
157,01 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.02.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19010
|
potraviny ŠJ
|
51,59 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
M.A.D.D.FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
20.02.2019 |
02.03.2019 |