|
Zmluva |
|
poistenie Notebook HP
|
|
bez DPH |
|
12.10.2012 |
KOOPERATIVA poisťovňa,a.s.Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
01.12.2015 |
|
Zmluva |
|
zabezpečenie výkonu PZS
|
|
bez DPH |
|
30.12.2014 |
Peter Vaľo |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
|
Faktúry júl 2015
|
|
s DPH |
|
31.07.2015 |
|
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
Faktúra |
18195
|
potraviny pre ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18189
|
potraviny pre ŠJ
|
28,74 |
s DPH |
|
12.12.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18190
|
potraviny pre ŠJ
|
11,04 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18191
|
potraviny pre ŠJ
|
15,20 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18192
|
potraviny pre ŠJ
|
10,10 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18193
|
potraviny pre ŠJ
|
18,46 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18194
|
potraviny pre ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18196
|
účtovnícke služby 12/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18187
|
časopisy pre MŠ
|
21,80 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
04.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18197
|
telekomunikačné služby
|
7,08 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
28.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
18198
|
vodné, stočne 12/2017
|
30,67 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
14.02.2019 |
|
Faktúra |
19001
|
telekomunikačné služby
|
24,18 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
02.03.2019 |
|
Faktúra |
19002
|
telekomunikačné služby
|
2,74 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.01.2019 |
02.03.2019 |
|
Faktúra |
19003
|
elektrina
|
155,96 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
21.01.2019 |
02.03.2019 |
|
Faktúra |
19004
|
odber kuchynského odpadu
|
19,20 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
25.01.2019 |
02.03.2019 |
|
Faktúra |
19005
|
potraviny ŠJ
|
348,45 |
s DPH |
|
10.01.2019 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov-Kovaľová |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
20.02.2019 |
02.03.2019 |
|
Faktúra |
18188
|
odber kuchynského odpadu 11/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
17.12.2018 |
14.02.2019 |