|
|
Faktúra |
18037
|
oprava strechy
|
1 699,80 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Štefan Macháč |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
26.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18025
|
potraviny pre ŠJ
|
14,59 |
s DPH |
|
26.03.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
03.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18044
|
normy a receptúry pre ŠJ
|
39,00 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
Tlačiareň IRIS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
potraviny pre ŠJ
|
22,81 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
03.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
7
|
objednávam si u Vás altánok Vesna
|
|
s DPH |
|
15.03.2018 |
Doorstone,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18040
|
účtovnícke služby 2/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18038
|
materiál - oprava strechy
|
729,18 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Tomáš Čalovka - KOVEX |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
14.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18034
|
elektrická energia 2/2018
|
147,04 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
20.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8
|
objednávam si pobyt v Švp pre 19 detí a 3 učiteľky od 18.6. do 22.6.2018
|
54,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Cirkevná škola v prírode |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
potraviny pre ŠJ
|
16,32 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18026
|
potraviny pre ŠJ
|
64,48 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18031
|
potraviny pre ŠJ
|
234,97 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
COOP Jednota Michalovce |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18043
|
odber kuchynského odpadu 1/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18041
|
poštovné a balné
|
6,50 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Nomiland,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
update progr.vybavenia
|
140,88 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
IFOsoft v.o.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18027
|
potraviny pre ŠJ
|
66,48 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18033
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18035
|
plyn 3/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18032
|
telekomunikačné služby
|
7,18 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
potraviny pre ŠJ
|
26,29 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková |
Anna Maščeniková |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
12.04.2018 |