|
|
Faktúra |
18170
|
potraviny pre ŠJ
|
40,38 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
11.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18164
|
zabezpečenie chodu ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
08.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18163
|
účtovnícke služby
|
200,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
13.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18156
|
potraviny pre ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18154
|
potraviny pre ŠJ
|
26,30 |
s DPH |
|
24.10.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18142
|
telekomunikačné služby
|
18,26 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18155
|
potraviny pre ŠJ
|
9,35 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18153
|
potraviny pre ŠJ
|
65,80 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
27.11.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18149
|
potraviny pre ŠJ
|
20,11 |
s DPH |
|
17.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18151
|
potraviny pre ŠJ
|
15,98 |
s DPH |
|
16.10.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18152
|
potraviny pre ŠJ
|
17,99 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18139
|
elektrická energia 9/2018
|
138,46 |
s DPH |
|
12.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
19.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18148
|
potraviny pre ŠJ
|
11,88 |
s DPH |
|
10.10.2018 |
Mäso ZEMPLÍN a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18140
|
plyn 10/2018
|
688,30 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Innogy Slovensko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18141
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18150
|
potraviny pre ŠJ
|
25,61 |
s DPH |
|
02.10.2018 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Jana Kovaľová |
vedúca ŠJ |
05.11.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18146
|
odber kuchynského odpadu 9/2018
|
19,20 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
INTA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
23.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18143
|
vodné, stočne 9/2018
|
39,04 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18144
|
účtovnícke služby 9/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Iveta Sedlická - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
12.10.2018 |
11.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18145
|
služby - zabezp. prevádzky školskej jedálne
|
250,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
Jana Kovaľová - SZČO |
ZŠ s MŠ Hatalov |
Mgr.Viera Pauliková |
riaditeľka |
05.10.2018 |
11.11.2018 |