Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18062 odber kuchynského odpadu 3/2018 19,20 s DPH 01.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18063 odber kuchynského odpadu 4/2018 19,20 s DPH 18.05.2018 INTA, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18064 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18065 telekomunikačné služby 13,38 s DPH 01.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18066 telekomunikačné služby 12,62 s DPH 25.05.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 25.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18067 zemný plyn 5/2018 688,30 s DPH 07.05.2018 Innogy Slovensko s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18068 elektrická energia 4/2018 151,73 s DPH 16.05.2018 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 18.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18069 kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 s DPH 01.05.2018 EKOTEC spol.s.r.o ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18070 účtovnícke služby 4/2018 200,00 s DPH 02.05.2018 Iveta Sedlická - SZČO ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 10.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18071 oprava školského zvonenia 80,00 s DPH 15.05.2018 Ing.Janka Halková, ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 16.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18072 prenájom škol.miestnosti,tech.vybavenie 325,00 s DPH 01.05.2018 Jaroslav Kudroč, ORS Chemes ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 02.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18073 vodné, stočne 4/2018 39,04 s DPH 01.05.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ZŠ s MŠ Hatalov Mgr.Viera Pauliková riaditeľka 04.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18074 potraviny pre ŠJ 10,91 s DPH 02.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 17.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18075 potraviny pre ŠJ 23,41 s DPH 09.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 21.05.2018 15.06.2018
Faktúra 18076 potraviny pre ŠJ 23,94 s DPH 14.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
Faktúra 18077 potraviny pre ŠJ 18,39 s DPH 23.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
Faktúra 18078 potraviny pre ŠJ 10,47 s DPH 28.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
Faktúra 18079 potraviny pre ŠJ 10,85 s DPH 30.05.2018 Mäso ZEMPLÍN a.s. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
Faktúra 18080 potraviny pre ŠJ 44,75 s DPH 02.05.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 21.05.2018 02.07.2018
Faktúra 18081 potraviny pre ŠJ 43,20 s DPH 15.05.2018 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. ZŠ s MŠ Hatalov - Anna Maščeniková Anna Maščeniková vedúca ŠJ 05.06.2018 02.07.2018
zobrazené záznamy: 161-180/620